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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-04 15:59

你好 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 
這個是可以全額減免的

詩雨紛飛 追問

2018-09-04 16:00

做兩個分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-09-04 16:02

你好,是的,發(fā)生計入費用,全額抵減做第二筆分錄

詩雨紛飛 追問

2018-09-04 16:06

這樣分錄對吧,然后報稅的時候抵減280就好了是吧?

鄒老師 解答

2018-09-04 16:07

你好,減免是這樣做分錄

詩雨紛飛 追問

2018-09-04 16:08

那我報稅的時候在填這個280就好了吧這個月?

鄒老師 解答

2018-09-04 16:11

你好,什么時候減免就在什么時候填寫抵扣

詩雨紛飛 追問

2018-09-04 16:14

發(fā)票是五月的,但是這個月才做賬,就這個月減免,是吧?這個時間沒大礙吧?意思是什么時候做賬就什么時候減免,對嗎?

鄒老師 解答

2018-09-04 16:15

你好,是的,沒有什么妨礙的 
是的

詩雨紛飛 追問

2018-09-04 16:16

那這個直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎,不用做轉(zhuǎn)出吧

鄒老師 解答

2018-09-04 16:17

你好,不需要轉(zhuǎn)出,全額減免的

詩雨紛飛 追問

2018-09-04 16:17

哦好的謝謝

鄒老師 解答

2018-09-04 16:18

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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全額抵扣增值稅 不用認證 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020-03-05 15:13:30
你好,借管理費用一維護費,貸銀行存款
2019-04-10 11:48:45
應交稅金---應交增值稅(免抵額)
2016-02-29 15:00:26
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 這個是可以全額減免的
2018-09-04 15:59:12
借:管理費用 貸:銀行存款等科目 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2015-10-11 09:28:49
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