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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-04 06:23

你好,如果報表沒有對外提供過,可以直接改數(shù)字,但是,要保留原來的報表

 つ.半夏 追問

2018-09-04 06:23

是報稅得

何老師 解答

2018-09-04 06:24

那不能直接改數(shù),還是要通過分錄調(diào)

 つ.半夏 追問

2018-09-04 06:25

那有些是亂寫的,如何調(diào)整呢

何老師 解答

2018-09-04 06:29

你先做一個正確的報表,然后與代賬做的報表比對,調(diào)整每個項目的差額

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1.固定資產(chǎn)轉入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如計提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 清理凈損益結轉: 產(chǎn)生清理損失 借: 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
2019-08-03 16:39:17
你好,如果報表沒有對外提供過,可以直接改數(shù)字,但是,要保留原來的報表
2018-09-04 06:23:32
協(xié)會的收入就是你收到的這部分資金 借:銀行存款 貸:經(jīng)營收入
2019-06-11 18:16:21
正在解答中,請稍后
2020-07-01 13:59:13
現(xiàn)在還有個問題,比如之前月份計提工資時,沒有區(qū)分開來,沒歸集到研發(fā)費用-工資科目下,全部入了管理費用科目下的員工工資,現(xiàn)在該如何調(diào)整?對于這樣的調(diào)整科目每次都容易出錯。
2018-03-29 18:18:44
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