之前是代賬得,財務報表都是她自己編的,沒有依據(jù)真實業(yè)務。現(xiàn)在要調(diào)賬和報表,請問有很多是調(diào)制不了的,應該如何處理呢?可不可以直接改變報表數(shù),不對其做會計分錄呢?都沒有跨年
つ.半夏
于2018-09-04 06:11 發(fā)布 ??1288次瀏覽
- 送心意
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-09-04 06:23
你好,如果報表沒有對外提供過,可以直接改數(shù)字,但是,要保留原來的報表
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1.固定資產(chǎn)轉入清理:
借:累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備(如計提)
固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)原值
2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做)
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法)
清理凈損益結轉:
產(chǎn)生清理損失
借:
資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失)
貸:固定資產(chǎn)清理
產(chǎn)生清理利得
借:固定資產(chǎn)清理
貸:
資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
2019-08-03 16:39:17

你好,如果報表沒有對外提供過,可以直接改數(shù)字,但是,要保留原來的報表
2018-09-04 06:23:32

協(xié)會的收入就是你收到的這部分資金
借:銀行存款
貸:經(jīng)營收入
2019-06-11 18:16:21

正在解答中,請稍后
2020-07-01 13:59:13

現(xiàn)在還有個問題,比如之前月份計提工資時,沒有區(qū)分開來,沒歸集到研發(fā)費用-工資科目下,全部入了管理費用科目下的員工工資,現(xiàn)在該如何調(diào)整?對于這樣的調(diào)整科目每次都容易出錯。
2018-03-29 18:18:44
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つ.半夏 追問
2018-09-04 06:23
何老師 解答
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つ.半夏 追問
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