當(dāng)月提前確認(rèn)了收入,次月才開具發(fā)票,兩個月的賬務(wù)怎么做?分錄?
風(fēng)剪初蕊&
于2018-09-02 19:19 發(fā)布 ??1179次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-09-02 19:29
確認(rèn)收入時,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 下月開票,沖紅此分錄(即做紅字金額),然后再按照發(fā)票做藍(lán)字的分錄
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確認(rèn)收入時,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額) 下月開票,沖紅此分錄(即做紅字金額),然后再按照發(fā)票做藍(lán)字的分錄
2018-09-02 19:29:21

您好,您這里是A包工包料的話,就不應(yīng)該開加工費(fèi)了,相當(dāng)于他就是賣的成品,B就應(yīng)該是庫存商品入庫。銷售的時候,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,半送半賣的您是單價低還是就是賣的一半,按正常價,然后再送一半,應(yīng)該來說送的也是需要視同銷售確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的。借管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(按市場的銷售價格計(jì)算的)
2019-11-28 12:12:05

你這不屬于委托加工,委托加工是委托方提供原料的
2019-11-28 11:00:19

被掛靠方:
1、內(nèi)賬:
收到款項(xiàng):
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)
貸:其他應(yīng)付款-掛靠方
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項(xiàng):
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
掛靠方:
根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-11-04 21:31:06

你好!押金在其他應(yīng)收款科目下核算,為什么少開200
2016-08-07 10:47:12
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