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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-09-01 10:41

如果是7月25日客戶交的款9130元是不是交給你了。如果交了則入賬,如果不交則不入賬。否則你的現(xiàn)金銀行也對不起來

沈占竹 追問

2018-09-01 10:49

交給我了,單子我也收到了,那么老師分錄跟數(shù)據(jù)我要怎么記帳,我有點(diǎn)揪心。

老劉 解答

2018-09-01 10:54

那你就和現(xiàn)在一樣計就行,沒事

沈占竹 追問

2018-09-01 10:58

老師,麻煩你做分錄給我看下,謝謝

老劉 解答

2018-09-01 11:02

借:現(xiàn)金 9910 
貸:主營業(yè)收入 9910

沈占竹 追問

2018-09-01 11:16

那么我預(yù)收款就不做,直接做實(shí)收總金額就可以。

老劉 解答

2018-09-01 11:18

對,不用做了。只要和你的現(xiàn)金對其來就行。因為再做沒有什么意義。等以后記賬的時候可以每天記賬。

沈占竹 追問

2018-09-01 11:19

我之前是這樣做的,收到定金借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,收到尾款后的會計分錄借:銀行存款,預(yù)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入我是這樣做,說明尾款收回來就沒有余額了,就平了,但是我這樣做還有余額580元。

老劉 解答

2018-09-01 11:22

怎么會有余額呢。這次收的錢和上次收的錢都記賬了

沈占竹 追問

2018-09-01 11:40

那老師,我分錄就像以上的做可以嗎?

老劉 解答

2018-09-01 12:38

可以的。你以后就按你原來的做法一樣就行。

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如果是7月25日客戶交的款9130元是不是交給你了。如果交了則入賬,如果不交則不入賬。否則你的現(xiàn)金銀行也對不起來
2018-09-01 10:41:23
您好,那您按實(shí)際扣款金額做賬
2021-10-24 19:34:00
你好,定金是 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
2018-05-07 11:56:27
借;銀行存款 財務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收賬款
2016-11-24 14:58:23
你好 借 營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
2020-02-17 14:36:55
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