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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-01 10:19

你好 借;銀行存款   貸;預(yù)收賬款 
借預(yù)收賬款  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi) 
按收取價(jià)款/24計(jì)算每個(gè)月的收入 
然后根據(jù)這個(gè)收入所發(fā)生的對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn) 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸;勞務(wù)成本

追問(wèn)

2018-09-01 10:48

老師,不是主營(yíng)的,是不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?

鄒老師 解答

2018-09-01 10:49

你好,不是主營(yíng)業(yè)務(wù),就通過(guò)其他業(yè)務(wù)收入核算的 ,成本也是通過(guò)其他業(yè)務(wù)成本

追問(wèn)

2018-09-01 11:33

老師,服務(wù)費(fèi)總價(jià)1000,預(yù)收500元,剩余500不確定,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?要計(jì)應(yīng)收賬款500元嗎?

鄒老師 解答

2018-09-01 11:39

你好,借;銀行存款  等科目  貸;預(yù)收賬款 500 
取得收入 借;預(yù)收賬款  1000  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)

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你好 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按收取價(jià)款/24計(jì)算每個(gè)月的收入 然后根據(jù)這個(gè)收入所發(fā)生的對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2018-09-01 10:19:13
你好,按提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生的 相關(guān)支出計(jì)入成本 借;勞務(wù)成本等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
2020-01-15 21:36:26
您好同學(xué) 需要結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)公司 的折舊 要轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同學(xué)。
2019-09-20 15:33:35
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
2023-04-12 14:14:37
需要單獨(dú)分開(kāi)核開(kāi),銷(xiāo)售貨物是銷(xiāo)售貨物,服務(wù)費(fèi)收入是服務(wù)費(fèi)收入,你看小規(guī)模納稅人的增值稅表是分開(kāi)的
2018-04-03 17:57:29
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