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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-31 15:51

你好  
1上年多交  借;應(yīng)交稅費(fèi)   貸銀行存款  4000
2本年一季度計(jì)提借;所得稅費(fèi)用   貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅  8000
然后按4000做繳納  借;應(yīng)交稅費(fèi)   貸銀行存款  4000(這個(gè)就是抵扣了上年4000之后實(shí)際繳納的金額,如果沒有抵扣,就需要按8000做分錄的)

GU 追問

2018-08-31 15:56

老師,上年度做的會(huì)計(jì)分錄是1:借:所得稅4000  貸:應(yīng)交稅費(fèi):4000  還記了一筆:借應(yīng)交稅費(fèi):4000  貸:銀行存款4000,上年度己結(jié)平了,今年計(jì)提8000,實(shí)際做賬4000,那就不平了啊,我就是這點(diǎn)不懂?

鄒老師 解答

2018-08-31 15:57

你好,那你上年就沒有多做繳納企業(yè)所得稅分錄啊,計(jì)提繳納都是4000,怎么是多繳納了呢

GU 追問

2018-08-31 15:58

因?yàn)槭穷A(yù)繳的,后面年底匯算出來就多繳了4000,這樣的

鄒老師 解答

2018-08-31 15:59

你好,多交就沖銷之前計(jì)提分錄就是了
借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅    貸;以前年度損益調(diào)整   4000

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你好補(bǔ)虧不用做處理,預(yù)繳借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,匯算:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-07-14 15:31:29
你好 1上年多交 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 4000 2本年一季度計(jì)提借;所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 8000 然后按4000做繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 4000(這個(gè)就是抵扣了上年4000之后實(shí)際繳納的金額,如果沒有抵扣,就需要按8000做分錄的)
2018-08-31 15:51:37
你好 預(yù)繳的會(huì)計(jì)分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 繳納借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 匯算清繳后調(diào)整 繳納 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-06-03 14:17:45
金額不大,可以直接確認(rèn)為當(dāng)期所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-04-27 11:00:28
1、匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-05-06 10:20:46
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