老師好,2016年和2019年成立的老企業(yè),到底何時(shí)實(shí)繳? 問
你好,現(xiàn)在規(guī)定是5年,2024年的6月底之前成立的,在2032年6月底就可以了。 這個(gè)投入就可以了。然后入賬就好。 答
老師好,我有一個(gè)問題想咨詢下。員工入職后,自行采 問
抬頭是公司的可以報(bào)銷,是個(gè)人的不行 答
你好,2024年購買的工作服沒有入庫該如何處理呀 問
補(bǔ)做入庫就行了哈 答
老師,第二季度印花稅,工程合同印花稅減免后稅額21. 問
你好,這個(gè)是21.92+0.51這樣來算的了。 答
老師 這道題不是分期付息嗎 為啥不用應(yīng)收利息 問
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。 答

客戶的物業(yè)管理費(fèi) 我們是先代收 然后一起交給物業(yè)公司,,10月我們支付物業(yè)9萬多,開的發(fā)票呢是客戶的與我們的,發(fā)票金額與支付金額相等。。那我收到客戶的物業(yè)費(fèi)怎么做賬,支付物業(yè)費(fèi)怎么做賬呢?我可以這樣做嗎? 收到物業(yè)費(fèi)時(shí) 借:1002 貸:其他應(yīng)付 支付物業(yè)費(fèi)時(shí) 借:成本(開給我們的發(fā)票) 其他應(yīng)付 貸:1002/預(yù)付的
答: 不可以 收到物業(yè)費(fèi)用確認(rèn)為收入,支付給物業(yè)公司的計(jì)入成本
老師,兩家物業(yè)公司簽定了咨詢服務(wù)合同,一家(乙)為另一家(甲)管理物業(yè)并收取物業(yè)費(fèi)。乙因收取物業(yè)費(fèi)不足以支付物業(yè)管理費(fèi)用,沒有錢全部付員工工資,剩余部分員工已經(jīng)報(bào)了個(gè)稅,并記帳走了費(fèi)用,記入其他應(yīng)付款-工資。請問甲能代其付這部分員工工資嗎?
答: 可以的,相關(guān)的一個(gè)協(xié)議約定約定,這個(gè)甲公司可以代付這一部分工資。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
早上好方老師,我公司是物業(yè)公司,收到客戶交的水電費(fèi)要用什么科目做賬呢?我剛才想到的是管理費(fèi)用,后面覺得應(yīng)該不是,想到其他應(yīng)付款,水電費(fèi)是代收的費(fèi)用,到時(shí)候是要交給水電相關(guān)部門的,糾結(jié)?
答: 你好,你給用戶開發(fā)票的嗎


Happyli 追問
2015-11-27 14:06
鄒老師 解答
2015-11-26 19:12
鄒老師 解答
2015-11-27 14:07