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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-08-30 18:00

你好,沖減你們之間的往來就可以了。

天天向上 追問

2018-08-31 11:11

第1、總公司轉(zhuǎn)1萬定金到汽車公司,不是到我們賬上,這個會計分錄該怎么寫 
第2、我們把1萬定金轉(zhuǎn)還給總公司,相當(dāng)于總公司幫我們墊付的,這個會計分錄是不是  借:應(yīng)付賬款10000  貸:銀行存款10000? 
主要是第1步的會計分錄,怎樣使這個賬平

QQ老師 解答

2018-08-31 11:48

你好!1、你們不用做賬務(wù)處理,總公司是做的預(yù)付賬款嗎?2、你們應(yīng)該做  借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款

天天向上 追問

2018-08-31 11:59

總公司做的其他應(yīng)收賬款,如果第1我們不用做賬務(wù)處理,那第2的借:其他應(yīng)付款在收到發(fā)票時,借:固定資產(chǎn)   貸:其他應(yīng)付賬款??

QQ老師 解答

2018-08-31 12:01

你好!是的,借:固定資產(chǎn)   應(yīng)交稅費(fèi)   貸:應(yīng)付賬款   其他應(yīng)付款

天天向上 追問

2018-08-31 16:57

1、我可不可以把這1萬直接做預(yù)付汽車公司購車定金?借:預(yù)付賬款  10000  貸:銀行存款:10000               2、收到發(fā)票購車325000元含稅金44827.59元,購置稅28017.24元    借:固定資產(chǎn)  308189.65  應(yīng)交稅費(fèi)44827.59  貸:預(yù)付賬款325000   其他應(yīng)收款28017.24

QQ老師 解答

2018-08-31 17:02

你好!不可以掛賬和俯瞰單據(jù)單位名稱不統(tǒng)一

天天向上 追問

2018-08-31 17:15

那能幫我把這個的會計分錄給我寫一下嗎?如果我掛其他應(yīng)付款,收到發(fā)票后好像就不平了,不知道哪步做錯了

QQ老師 解答

2018-08-31 17:16

借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款      支付總公司款借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款

天天向上 追問

2018-08-31 17:32

我這樣做數(shù)不平,是不是應(yīng)付賬款本來是325000的,要記315000?

QQ老師 解答

2018-08-31 17:32

你好!是的,不是全款做應(yīng)付

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相關(guān)問題討論
那你車的發(fā)票開了嗎?開了的話做應(yīng)付款
2018-08-30 10:55:15
你好,沖減你們之間的往來就可以了。
2018-08-30 18:00:38
你好,同學(xué)。 總公司計長期股權(quán)投資處理。
2020-03-18 15:53:41
你們是獨(dú)立核算的嗎還是一塊核算的,應(yīng)該是誰的工資誰發(fā)才行
2019-01-14 15:26:00
<p>你好!應(yīng)收賬款科目下核算</p>
2016-07-28 12:28:27
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