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陽光
于2018-08-30 14:57 發(fā)布 ??987次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-08-30 14:59
您好,借;應(yīng)付職工薪酬-工資,負數(shù),貸;其他應(yīng)付款-社保,負數(shù)。
陽光 追問
2018-08-30 15:08
不明白啊,為什么是負數(shù)呢
王雁鳴老師 解答
2018-08-30 15:09
您好,因為是其他應(yīng)付款貸方余額,要沖掉,所以是貸方負數(shù)。
2018-08-30 15:12
那為什么要用應(yīng)付職工薪酬這個科目
2018-08-30 15:14
您好,因為其他應(yīng)付款-社保是從應(yīng)付職工薪酬-工資分離過來的。難道您說的其他應(yīng)付款-社保,不是從這個科目來的嗎?
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老師,你好,年度會算清繳時,其他應(yīng)付款科目有余額,是應(yīng)該填在哪里呢?
答: 資產(chǎn)負債表的余額,不用再匯算清繳明細表里面填列的
其他應(yīng)付款余額賬目資金不夠付了。做注銷這個科目怎么平賬
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期末余額標的其他應(yīng)付款借方數(shù)字在起初在那個科目
答: 同學(xué)你好 這個就是其他應(yīng)付款
老師,我這有個公司要注銷,這個月報稅,只有其他應(yīng)付款年初余額560.72,別的科目都是0,我這也沒有之前的賬,我怎么沖掉這560.72,讓報表清0呀
討論
其他應(yīng)付款”科目期末余額在借方會計報賬附注如何寫呢
老師,公司注銷,其他應(yīng)付款-法人貸方余額有80萬,應(yīng)該怎么處理呀,其他的科目都已經(jīng)清零,沒有資金償還
扣完社保之后我的其他應(yīng)付款貸方出現(xiàn)余額了 想把他調(diào)了 那借方做啥科目
您好老師,公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,錢款是老板自己墊付的,這個科目是掛賬上還是要清零。謝謝
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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陽光 追問
2018-08-30 15:08
王雁鳴老師 解答
2018-08-30 15:09
陽光 追問
2018-08-30 15:12
王雁鳴老師 解答
2018-08-30 15:14