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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-30 13:24

計入其他應(yīng)收款核算處理

眼角眉梢?guī)σ鈤~~ 追問

2018-08-30 13:34

收到員工交款時候,借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款對嗎,那還要給他發(fā)一份工資吧,要不然怎么給他上社保和公積金呢

江老師 解答

2018-08-30 13:35

第一問是完全正確的,第二問沒有工資表,直接繳社保及公積金處理。

眼角眉梢?guī)σ鈤~~ 追問

2018-08-30 13:40

一直掛其他應(yīng)收款有沒有問題呢,我不太明白

江老師 解答

2018-08-30 13:41

肯定是收款平賬,如果一直掛著也是存在問題的

眼角眉梢?guī)σ鈤~~ 追問

2018-08-30 13:42

那我們每月計提社保公積金和實(shí)際繳納的金額就不一致了啊

江老師 解答

2018-08-30 13:43

對于代扣代繳的社保,與計提社保公積金沒有關(guān)系,按實(shí)際繳納的金額掛賬,按實(shí)際繳納的收款處理。

眼角眉梢?guī)σ鈤~~ 追問

2018-08-30 13:44

還有老師,怎么平賬呢

江老師 解答

2018-08-30 14:06

一、付款時(假定代繳社保是1000元) 
借:其他應(yīng)收款——XX個人   1000 
貸:銀行存款1000 
二、收款時 
借:銀行存款1000 
貸:其他應(yīng)收款——XX個人1000 
這樣就直接是平賬了,就是代繳多少錢,就是收多少錢平賬

眼角眉梢?guī)σ鈤~~ 追問

2018-08-30 14:17

謝謝老師,我還是對整個流程有點(diǎn)暈

江老師 解答

2018-08-30 14:19

就是這樣分錄及流程處理。就可以了

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計入其他應(yīng)收款核算處理
2018-08-30 13:24:11
計提工資,借:**費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 ,計提社保,借:**費(fèi)用-社保(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款,繳納個稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 貸:銀行存款 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款
2016-09-28 09:11:28
對,和正式員工一樣,才是最安全的。
2021-12-03 08:17:27
浙江省杭州市當(dāng)?shù)厣夏耆鐣骄べY是5588。政策要求按實(shí)發(fā)工資交,但是,好多企業(yè)并未執(zhí)行。
2021-09-06 22:56:16
是你們?nèi)毎?,全職這個到時候社保查到需要補(bǔ)社保
2019-08-05 12:11:49
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