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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-30 10:05

你好,先把錯的憑證做帳,然后憑紅字信息表和紅字發(fā)票,把原來這份錯的憑證沖紅(進項稅額可以做成貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出),再根據(jù)正確的做一份憑證

森林 追問

2018-08-30 10:10

根據(jù)紅字發(fā)票做  借:現(xiàn)金貸原材料,應(yīng)交增值稅 _進項稅額轉(zhuǎn)出  是嗎老師

森林 追問

2018-08-30 10:20

您好!老師,您看我說對了嗎?

徐阿富老師 解答

2018-08-30 10:23

你好,不,如果你原來籃字的發(fā)票已經(jīng)用現(xiàn)金支付了做了帳的,可以這樣做:紅票:借原材料    貸應(yīng)交稅費(進項轉(zhuǎn)出)  新·的藍(lán)票·借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  額  貸原材料(或者借方紅字)

森林 追問

2018-08-30 10:26

還有,根據(jù)紅字票已把之前錯誤的紅沖了,正確發(fā)票按正常走,還要認(rèn)證做賬是不是啊?感覺連貫不起來。。有點蒙。。

森林 追問

2018-08-30 10:38

您看我理解正確不:   就是以紅字票只做稅額這一塊比如稅額是600元,借:原材料600元,貸:應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出600元。以正確的藍(lán)字票也是只做稅額這一塊,借:應(yīng)交增值稅_進項稅600元  貸:原材料600元。  是嗎老師

森林 追問

2018-08-30 10:39

不在做認(rèn)證了是吧?

森林 追問

2018-08-30 10:51

老師看到請回復(fù),我理解對了嗎?

徐阿富老師 解答

2018-08-30 11:01

你好,是的,分錄這樣做對滴。發(fā)票要認(rèn)證的、

徐阿富老師 解答

2018-08-30 11:01

不好意思,讓你久等了。

森林 追問

2018-08-30 11:08

嗯,好的,謝謝!

徐阿富老師 解答

2018-08-30 11:08

不客氣,祝你生活愉快,天天開心,請為我五星評價,謝謝。

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你好,先把錯的憑證做帳,然后憑紅字信息表和紅字發(fā)票,把原來這份錯的憑證沖紅(進項稅額可以做成貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出),再根據(jù)正確的做一份憑證
2018-08-30 10:05:35
你好!你收到貨的時候如何做的分錄,就做一樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。
2018-07-09 15:01:06
借:應(yīng)交稅費貸:營業(yè)外收入
2017-08-11 16:15:01
是的,原版沖紅,謝謝
2020-07-16 11:16:20
你好 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(紅字) 應(yīng)收賬款?
2021-05-31 10:03:57
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