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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-30 09:43

借:銀行存款 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
因?yàn)樵鲋刀惲舻侄愵~是在“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額,現(xiàn)在退回這個(gè)款,就是做貸方分錄平賬。

xneopw 追問

2018-08-30 09:56

我們平時(shí)放在應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額

江老師 解答

2018-08-30 09:58

就是留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目作為留抵稅額,分錄是: 
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)

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相關(guān)問題討論
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 因?yàn)樵鲋刀惲舻侄愵~是在“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額,現(xiàn)在退回這個(gè)款,就是做貸方分錄平賬。
2018-08-30 09:43:32
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方余額就表示留底。
2020-01-13 09:34:49
你好,需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-01-07 08:44:24
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.02
2017-07-11 11:58:24
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