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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-08-30 08:40

本期實(shí)際要繳納的增值稅=2-1=1,所以本期附加稅的基數(shù)是1萬

堅(jiān)持 追問

2018-08-30 08:51

老師還有一個問題,印花稅怎么算呢?合同中沒寫價格,那應(yīng)該交多少印花稅呢?購進(jìn)不含稅價4萬元,銷售不含稅價6萬元

辜老師 解答

2018-08-30 08:54

采購和銷售都要交印花稅,10*萬分之三

堅(jiān)持 追問

2018-08-30 08:58

老師那申報的時候填呢?兩個合計(jì)金額申報的時候填在購銷合同中么?

辜老師 解答

2018-08-30 09:00

是的額,都放在購銷合同里面,申報就是下個月申報

堅(jiān)持 追問

2018-08-30 09:02

老師按照含稅價格交,還是不含稅的呢?

辜老師 解答

2018-08-30 09:03

按不含稅金額繳納

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相關(guān)問題討論
本期實(shí)際要繳納的增值稅=2-1=1,所以本期附加稅的基數(shù)是1萬
2018-08-30 08:40:49
您好!以實(shí)際繳納的增值稅稅金為基礎(chǔ)。
2016-06-12 13:16:06
填寫實(shí)際交的增值稅的金額
2019-09-16 13:19:50
你好, 按照 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交增值稅 剩余的金額計(jì)提附加稅
2020-06-03 16:50:05
你好,按銷項(xiàng)稅減去已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅之后實(shí)際繳納的增值稅為依據(jù)
2017-09-07 12:13:11
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