国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-29 15:54

你好,沒有收到發(fā)票是這樣做分錄 
付款 借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 
收到貨  借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估

Vańnié 追問

2018-08-29 15:57

然后下月紅字沖銷: 
借 原材料 
貸 應(yīng)付賬款-暫估 
 
收到票 
借 原材料 
貸 預(yù)付賬款  
對嗎

鄒老師 解答

2018-08-29 15:58

你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,沒有收到發(fā)票是這樣做分錄 付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 收到貨 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2018-08-29 15:54:47
按準則,借記原材料,來票后做調(diào)整分錄
2018-11-06 08:27:26
正常入賬和領(lǐng)用 收到發(fā)票時再紅沖沒有發(fā)票時的分錄 ,按發(fā)票金額入賬
2020-05-18 13:54:04
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
你好,如果領(lǐng)用了就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2019-04-02 17:34:51
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...