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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-29 12:29

這個需要做銷售處理,按增值稅稅率3%進行銷售處理,減按2%征收增值稅,作固定資產(chǎn)清理

章丑丑3702 追問

2018-08-29 12:34

不是3%嗎

章丑丑3702 追問

2018-08-29 12:34

不是16嗎

江老師 解答

2018-08-29 12:44

按銷售舊設備處理,增值稅稅率是3%,減按2%征稅,減免稅1%

章丑丑3702 追問

2018-08-29 12:46

減按減免是什么意思

江老師 解答

2018-08-29 12:47

假定銷售是10300元 
按3%計算銷項稅是:10300/1.03*3%=300元 
這個300元,需要交200元的稅,100元的稅減免

章丑丑3702 追問

2018-08-29 12:57

我還有很多進項留抵,那還要交嗎?還是在交易途中現(xiàn)場完稅的。

江老師 解答

2018-08-29 13:42

如果是有很多進項稅留抵,這個可以用留抵稅額抵減,可以最后不用交稅

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這個需要做銷售處理,按增值稅稅率3%進行銷售處理,減按2%征收增值稅,作固定資產(chǎn)清理
2018-08-29 12:29:53
你好 ;? ?你們酒水是招待費或者? 福利費就得轉(zhuǎn)出的??
2022-01-18 11:59:55
你好,就是可以抵扣銷項產(chǎn)生的銷項稅額 進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣了需要將認證的進項稅額轉(zhuǎn)出納稅
2017-07-27 09:15:25
你好 是的 福利費不可以抵扣 本月認證后做進項稅轉(zhuǎn)出
2019-03-05 09:08:39
你好,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
2018-09-07 10:38:01
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