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送心意

田老師

職稱會計師

2015-11-26 15:59

有個客戶8月份把10月份的租金交過來了,之前 的會計也開了票,怎么辦呢?

Happyli 追問

2015-11-26 16:35

老師,8月份支付的費(fèi)用,9月份才收到發(fā)票,那我做8月份的外賬時,做預(yù)付,9月份做成本呢?還是直接在8月份做成本,把發(fā)票放進(jìn)8月份的憑證里面呢?

Happyli 追問

2015-11-26 17:23

老師,在不在啊??

Happyli 追問

2015-11-26 17:23

怎么沒人理啦?

Happyli 追問

2015-11-26 17:23

客戶的物業(yè)管理費(fèi)  我們是先代收 然后一起交給物業(yè)公司,,10月我們支付物業(yè)9萬多,開的發(fā)票呢是客戶的與我們的,發(fā)票金額與支付金額相等。。那我收到客戶的物業(yè)費(fèi)怎么做賬,支付物業(yè)費(fèi)怎么做賬呢?

Happyli 追問

2015-11-26 17:24

我可以這樣做嗎?    收到物業(yè)費(fèi)時          借:1002   貸:其他應(yīng)付            
    支付物業(yè)費(fèi)時   
借:成本(開給我們的發(fā)票)   其他應(yīng)付                             貸:1002/預(yù)付的

Happyli 追問

2015-11-26 17:32

或者:收到物業(yè)費(fèi)時   借:1002   貸:其他收入      支付物業(yè)費(fèi)時   借:成本  貸:1002/預(yù)付

田老師 解答

2015-11-26 15:57

9-10月份打過來的租金我是做預(yù)收賬款,11月份開,11月份報營業(yè)稅

田老師 解答

2015-11-26 16:03

開了就算收入交稅

田老師 解答

2015-11-27 15:16

做收到物業(yè)費(fèi)時 借:1002 貸:其他收入   支付物業(yè)費(fèi)時 借:成本 貸:1002(這個要有物業(yè)給你們的發(fā)票)

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9-10月份打過來的租金我是做預(yù)收賬款,11月份開,11月份報營業(yè)稅
2015-11-26 15:57:12
你好!應(yīng)該是預(yù)收賬款吧你們收的。外賬一般是按發(fā)票交營業(yè)稅
2015-11-26 15:05:29
可以,這個做預(yù)付賬款 可以
2020-04-15 09:51:12
是可以的啊 感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019-12-06 16:34:16
你好! 借方余額填寫在資產(chǎn)負(fù)債表
2019-11-30 13:29:28
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