
已收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅,幾個(gè)月后該發(fā)票紅沖了,此時(shí)分錄怎么做?
答: 你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來對(duì)方不愿意重開給我們,怎么處理?
答: 您好,是對(duì)方紅沖的,對(duì)方要重新開給你的,你們付了貨款了嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票金額錯(cuò)誤沖紅重開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄
答: 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


fuuwhb 追問
2018-08-28 19:38
鄒老師 解答
2018-08-28 19:38