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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-08-28 15:27

放入在建工程,款最后付完的時候 ,一次性入固定資產(chǎn)。

方老師 解答

2018-08-28 15:32

借固定資產(chǎn) 全額 貸銀行存款 其他應(yīng)付款

張燕 追問

2018-08-28 15:35

已經(jīng)投入使用了,我想暫估,已開0.3臺有進項稅,分錄不知道怎樣

方老師 解答

2018-08-28 16:05

你好,不知道設(shè)備的總價款嗎? 
不是發(fā)票0.3嗎?金額除以0.3應(yīng)該就是設(shè)備的總額。

張燕 追問

2018-08-28 16:07

設(shè)備總價含稅70萬,己投入使用,收到含稅28萬的專票,現(xiàn)在如何處理?

方老師 解答

2018-08-28 16:08

是增值稅專用發(fā)票嗎?

張燕 追問

2018-08-28 16:09

收到28萬專

方老師 解答

2018-08-28 16:21

借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 其他應(yīng)付款

張燕 追問

2018-08-28 16:29

老師還是不明白,我之后再收到剩余發(fā)票又如何做呢?已投入使用了,是不是要先暫估呢?我想知道暫估的分錄及進項稅額的處理,謝謝老師,辛苦了!

方老師 解答

2018-08-28 16:59

收到剩余發(fā)票只確認增值稅部分就可以,固定資產(chǎn)如果價格無調(diào)整不考慮。

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相關(guān)問題討論
放入在建工程,款最后付完的時候 ,一次性入固定資產(chǎn)。
2018-08-28 15:27:41
你好,那你入賬的時候按照折扣之后的來做就可以了,之前已經(jīng)全額做了,借預(yù)付賬款,貸庫存商品。
2022-09-16 10:21:45
借;銀行存款 貸;其他業(yè)務(wù)收入
2015-12-02 20:21:53
您好!對于你們,你可以暫估。然后收到多少,就沖減多少暫估的金額,然后按發(fā)票做。
2018-08-01 15:30:10
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2017-08-07 11:08:51
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