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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-08-28 14:32

你好,是什么原因造成有這個(gè)尾數(shù)差 ?

價(jià)值觀 追問

2018-08-28 14:40

單價(jià)小數(shù)點(diǎn)保留的問題,等于打印出來的庫存表和做賬單價(jià)小數(shù)點(diǎn)保留位數(shù)不一致

鄒老師 解答

2018-08-28 14:41

你好,這兩者金額應(yīng)當(dāng)做到完全一致才是的,不一致需要做調(diào)整的

價(jià)值觀 追問

2018-08-28 14:42

那原來的庫存表都裝訂了,這么改

價(jià)值觀 追問

2018-08-28 14:43

我現(xiàn)在接的這月的期末是按做賬憑證的數(shù)字填寫,不按庫存表的數(shù)字填對吧

鄒老師 解答

2018-08-28 14:43

你好,你可以在現(xiàn)在做一筆調(diào)整分錄 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務(wù)成本  0.02

價(jià)值觀 追問

2018-08-28 14:56

老師,我核對了前幾個(gè)月的庫存表,發(fā)現(xiàn)單價(jià)取數(shù)很亂,可能因?yàn)閹齑姹硖L打印前臨時(shí)取數(shù)或者手動拉列寬使得庫存表單價(jià)取數(shù)也比較亂,既然明細(xì)賬和憑證都裝訂了。誤差0.0*。我可以不改前面的庫存表,就本月自己的庫存表期末余額等于原科目余額表和明細(xì)賬里的余額嗎

價(jià)值觀 追問

2018-08-28 15:31

???

鄒老師 解答

2018-08-28 15:36

你好,可以根據(jù)賬面余額與實(shí)際余額,做上面調(diào)整分錄,使得賬實(shí)一致就是了

價(jià)值觀 追問

2018-08-28 15:39

但是我核對了庫存表,發(fā)現(xiàn)庫存表單價(jià)小數(shù)點(diǎn)取數(shù)每個(gè)月也不一致。那原來庫存表有錯,我如果調(diào)了賬,補(bǔ)了分錄,那庫存表里的錯這么辦

鄒老師 解答

2018-08-28 15:40

你好,之前的尾數(shù)差就不做調(diào)整了,在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候調(diào)整到一致就是了

價(jià)值觀 追問

2018-08-28 15:46

老師,我想問下,如果庫存表是自己填錯與上一個(gè)財(cái)務(wù)填錯,處理方法一樣嗎?如果前面這個(gè)問題,庫存表是自己做錯了,需要把單價(jià)小數(shù)點(diǎn)取數(shù)全部統(tǒng)一改還是發(fā)現(xiàn)當(dāng)月補(bǔ)調(diào)整分錄即可

鄒老師 解答

2018-08-28 15:50

你好,如果是填寫錯誤應(yīng)當(dāng)對錯誤對方做調(diào)整,而不是做分錄來調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
是逐筆加減后的余額數(shù)字。
2020-04-13 13:24:29
你好,本月沒有發(fā)生額? 期初是上月的嗎
2019-12-20 00:56:12
你好,是什么原因造成有這個(gè)尾數(shù)差 ?
2018-08-28 14:32:40
是的,這里的余額是負(fù)數(shù)。
2018-04-16 10:33:41
說明你里面有記錯的科目
2019-08-13 20:50:22
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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