
看上一個會計做總賬科目匯總表今年一月份到今年7月份應(yīng)收賬款期末余額都是負數(shù),這不是說企業(yè)多收客戶錢嗎?其實都是客戶欠我們企業(yè)貨款啊,這該怎么辦了?但實際操作中有的是給客戶送貨了,他們沒有給貨款,所以有的還沒有給他們開票
答: 你好!這個估計是沒有結(jié)算才導(dǎo)致的。相當(dāng)于是預(yù)收了。
老師,你好,公司之前是代賬公司記賬的,然后這個月拿回來自己記,我是應(yīng)該根據(jù)她提供的科目匯總表錄入期初余額對吧?然后有個情況,她把所有的收入都記到應(yīng)收賬款這個科目里面,那我也直接這樣錄進去嗎?那后面這么多的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好,是的,根據(jù)之前的期末數(shù)做期初數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)收賬款總賬采用科目匯總表,處理程序該如何結(jié)賬?
答: 同學(xué)你好 是什么軟件呢
登記總分類帳時,科目匯總表1中沒有預(yù)付賬款,但是科目匯總表3中有預(yù)付賬款,那么在總分類帳中的預(yù)付賬款石是否需要寫科目匯總表1?
老師,你好請問科目匯總表里面的應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款-暫估這兩個科目的數(shù)據(jù)在編制報表是是這兩項合計數(shù)嗎?謝謝!

