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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-22 18:10

你好,7月份的發(fā)票開出去的和認(rèn)證的都已經(jīng)成定局,沒有辦法改變的,只能是按照賬面數(shù)繳稅。

徐阿富老師 解答

2018-08-22 18:11

進貨數(shù)可以先暫估入庫,

張張 追問

2018-08-22 18:14

還有一個問題,比如我入庫3000噸,而我開出去就2500噸,到時我就結(jié)轉(zhuǎn)2500噸的成本,這樣處理對嗎,庫存商品可以有庫存的吧?

徐阿富老師 解答

2018-08-22 18:59

你好,對的,按實際出庫轉(zhuǎn)成本可以有庫存。

張張 追問

2018-08-22 19:14

7月份多開的,已經(jīng)按賬面繳稅了,就是說我做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是只能按我進項的部分結(jié)轉(zhuǎn)

張張 追問

2018-08-22 19:15

按理說是按我開出去的部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是現(xiàn)在是多開,如果這樣做,我的庫存商品就變成負(fù)數(shù),所以不能這樣做對嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-22 19:16

你好,先暫估入庫一部分,庫存不能負(fù)數(shù)的。

張張 追問

2018-08-22 19:19

我先做一筆暫估入庫的分錄,然后按我實際出庫的噸數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本?那如果我根據(jù)我進項的部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,多開部分我下個月少開,這樣處理可以不?

徐阿富老師 解答

2018-08-22 19:21

你好,對的,這樣處理才對,然后下月暫估的沖紅掉。

張張 追問

2018-08-22 19:34

這樣啊,分錄:借:庫存商品   貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,這樣對嘛

徐阿富老師 解答

2018-08-22 20:32

你好,不是的,按照開票數(shù)量轉(zhuǎn)成本的,因為你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量不夠,所以要暫估啊

張張 追問

2018-08-22 20:58

不是暫估庫存商品入庫?

徐阿富老師 解答

2018-08-22 21:00

你好,對啊,因為你開出去大于實際進貨數(shù),要你暫估啊,怎么了?

張張 追問

2018-08-22 22:21

老師:是暫估入庫商品,借:庫存商品-暫估入庫   貸:應(yīng)付賬款,這樣正確嘛

徐阿富老師 解答

2018-08-22 22:23

你好,對的正確的,不含稅金額暫估。

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相關(guān)問題討論
你好,7月份的發(fā)票開出去的和認(rèn)證的都已經(jīng)成定局,沒有辦法改變的,只能是按照賬面數(shù)繳稅。
2018-08-22 18:10:39
讓對方看下上傳沒有,實際有點差異,說是第二天可以,有的三四天
2019-05-31 20:13:29
您好,如果不抵扣的,先不認(rèn)證,如果想抵扣的,就需要認(rèn)證了。
2017-10-13 19:23:49
你好,對的是的 自己選擇,一般根據(jù)稅負(fù)的 不勾選的,留著以后可以的,這個是沒有時間限制。
2022-03-30 08:50:56
你好,沒有認(rèn)證通過 不得抵扣
2017-10-20 15:07:22
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