記賬時(shí)幾個(gè)月之前不小心把進(jìn)項(xiàng)稅額選成了銷項(xiàng)稅額,但是我報(bào)稅不是根據(jù)我的帳來(lái)報(bào)的,這種情況可以反結(jié)賬修改嗎,影響我的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎
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于2018-08-21 17:37 發(fā)布 ??1426次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-08-21 17:37
這個(gè)直接進(jìn)行反結(jié)賬后修改科目處理,不影響你們的實(shí)際報(bào)稅工作。以及財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)也不影響
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這個(gè)直接進(jìn)行反結(jié)賬后修改科目處理,不影響你們的實(shí)際報(bào)稅工作。以及財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)也不影響
2018-08-21 17:37:55

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不用做會(huì)計(jì)分錄
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是:
1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)等三級(jí)科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2.
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
3.支付增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2019-09-27 17:28:18

當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅。
年底把應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目結(jié)平。
2017-06-04 19:24:50

同學(xué)你好
很高興為你解答
需要結(jié)轉(zhuǎn)
按照銷項(xiàng)稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)
2022-02-28 16:22:04

月末應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),且次月繳稅,月末應(yīng)做:
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 次月繳稅時(shí),應(yīng)作:
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅
貸:銀行存款。
2020-03-27 22:25:51
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