公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補(bǔ)計提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

會計分錄題,求解答,感謝
答: 4借財務(wù)費(fèi)用2000 貸應(yīng)付利息2000
求解答 寫會計分錄 謝謝
答: 你好需要計算做好了發(fā)給你
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
要會計分錄求老師解答
答: 你好 1、 借:固定資產(chǎn) 32000 貸:實(shí)收資 本 32000 2 借:短期借款 2000 貸:銀行存款 2000 3 借:原材料 20000 貸:銀行存款 20000 4 借:生產(chǎn)成本 8000 借:制造費(fèi)用 1000 借:管理費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 5 借:管理費(fèi)用 390 貸:庫存現(xiàn)金 390 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。


鄒老師 解答
2015-11-26 09:04