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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-08-21 10:09

您只需按正確的發(fā)票,重新編制分錄就可以了。 
您上個月的轉(zhuǎn)出分錄是怎么做的?

陳程 追問

2018-08-21 10:37

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

陳程 追問

2018-08-21 10:38

513.51

陳程 追問

2018-08-21 10:39

我只做了稅額,沒有做服務(wù)費(不含稅金額)

張艷老師 解答

2018-08-21 10:42

先做一筆紅沖原來費用的分錄。 
借:銀行存款   貸:以前年度損益調(diào)整--代替費用科目 
然后再按正確的發(fā)票,重新編制分錄。

陳程 追問

2018-08-21 10:54

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2018-08-21 10:57

不客氣的,祝您學習愉快,如果您對我的解答滿意,請給予老師一個五星評價,謝謝??!

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相關(guān)問題討論
您只需按正確的發(fā)票,重新編制分錄就可以了。 您上個月的轉(zhuǎn)出分錄是怎么做的?
2018-08-21 10:09:39
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019-11-06 15:23:10
實際就是五千嗎?能退回去重新開嗎
2019-06-04 10:53:26
開票為什么會開7000呢
2019-06-04 11:48:19
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2023-08-05 10:35:59
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