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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-08-21 09:26

之前墊付時,有沒有做其他應付款的分錄???還是要準備直接報銷???

羅達 追問

2018-08-21 09:29

什么都沒做

張艷老師 解答

2018-08-21 09:30

借:管理費用--辦公費   貸:庫存現(xiàn)金 
直接走現(xiàn)金報銷處理就可以了。

羅達 追問

2018-08-21 09:31

報銷就是直接從公賬轉(zhuǎn)賬到老板自己的私卡里嗎

張艷老師 解答

2018-08-21 09:33

是的,可以直接公對私轉(zhuǎn)賬的。

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相關(guān)問題討論
之前墊付時,有沒有做其他應付款的分錄啊?還是要準備直接報銷啊?
2018-08-21 09:26:41
支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2020-01-04 09:02:26
借:管理費用820,貸:其他應付款820
2017-03-01 16:38:38
您好,去稅務局報,到時稅務局會指定你去哪里購買?按照稅務局說的地點去購買
2020-06-30 16:43:56
你好!是的。是需要購買的了
2019-08-15 16:10:05
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