
有項目掛靠我們公司,我們給他們開票。然后他們不是要給提供成本票嗎。他們?nèi)A票的時候會把錢打到我們公戶上,然后我們通過公戶轉(zhuǎn)給給他們開成本票的供應(yīng)商。他們把錢打給我們的時候,我們借記:銀行存款 貸記:其他應(yīng)付款—個人。拿到成本票的時候我們借記:原材料或者成本,貸記:銀行存款。這個其他應(yīng)付款怎么沖?
答: 等甲方給你們款,你付掛靠公司錢時沖
上個月收到一筆其他應(yīng)付款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。但是其中有一部分屬于另外一個供應(yīng)商,當(dāng)時由于回單沒分開,我全部歸到一個供應(yīng)商里面了,這個月要調(diào)整,那調(diào)整的分錄怎么做?借:其他應(yīng)付款 (紅字) 貸:其他應(yīng)付款 ,這么做對么?
答: 正確分錄如下: 借:其他應(yīng)付款-記錯的供應(yīng)商 貸:其他應(yīng)付款-正確的供應(yīng)商
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財務(wù)會計與預(yù)算會計的關(guān)系 做賬做得對與否呢?
答: 你好,這個是什么需要的,學(xué)員


張老師 追問
2018-08-20 11:54
老劉 解答
2018-08-20 12:50