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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-16 23:12

這兩天在盤庫存商品跟固定資產(chǎn),請問這個盤好之后,分錄怎么做???怎么做到賬面上?

紫藤老師 解答

2018-08-16 23:24

您好,看出來你是個很謹(jǐn)慎的負(fù)責(zé)任的會計(jì)。是的,會計(jì)的責(zé)任很大。但是也不要太擔(dān)心。自己做好,不花不占就不用擔(dān)心。 
要注意的問題如下 
1,會計(jì)是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任,所以在接手之前,一定要核實(shí)好現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款,如果你沒有核實(shí)好,接手了,少一分都麻煩. 
2,會計(jì)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,賬簿一定要清點(diǎn)核實(shí)。包括有些前任會計(jì)做標(biāo)記的,特殊情況的,建議寫記下來。 
3 如果期初余額有問題,那最好是前任會計(jì)解釋清楚,寫下來,并簽字對于以前的帳負(fù)責(zé)任,最好有領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)。如果可以找回期初數(shù),建議領(lǐng)導(dǎo)給前任會計(jì)時(shí)間。 
4,固定資產(chǎn)實(shí)地盤點(diǎn),如果多了的比較大的固定資產(chǎn),比如一棟大樓,那就是以前年度損益調(diào)整,因?yàn)樯婕暗浇欢?。如果正常的就走營業(yè)外收入。少了就做營業(yè)外支出。 
加油哦,相信你,晚安!? ?

Fighting 追問

2018-08-17 09:37

老師早上好,現(xiàn)在8月份我接手,要做八月份的賬,需要每個科目的期初余額,是不是就是之前會計(jì)七月份的期末余額

Fighting 追問

2018-08-17 09:38

然后向您之前回答的,要仔細(xì)核對下銀行存款,庫存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款等等

上傳圖片 ?
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這兩天在盤庫存商品跟固定資產(chǎn),請問這個盤好之后,分錄怎么做???怎么做到賬面上?
2018-08-16 23:12:03
您好,請把圖片上傳,謝謝
2019-08-05 14:39:59
這個做在建工程,貸應(yīng)付賬款 /工程物資
2020-06-04 20:33:54
你好! 建議根據(jù)19年銀行對賬單把19年的銀行存款余額核對一致了。然后再做2020年的賬。
2020-04-12 13:58:11
沒有零余額就轉(zhuǎn)入銀行存款或者立即盈余科目
2022-12-12 15:16:47
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