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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-16 22:23

您好,沒事,您請?zhí)釂枺x謝。

東梅 追問

2018-08-16 22:25

我問了我這邊的一位老師,他給我說,入庫的庫存商品數(shù)據(jù)和出庫的庫存商品數(shù)據(jù)不可能相等!我想把我和我的那位老師的聊天記錄截圖給你看,但是發(fā)不了

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 22:31

您好, 您已經(jīng)發(fā)上來的,是的,入庫的庫存商品數(shù)據(jù)和出庫的庫存商品數(shù)據(jù)不可能相等,這位老師說的也是對的。我所說的相等,是有前提條件的,也就是說,假設領用的原材料全部生產(chǎn)成了成品,成品全部入庫,又全部銷售出去了。如果沒有這個假設的話,那位老師說的就是對的,因為現(xiàn)實操作中,這樣的假設是不存在的。

東梅 追問

2018-08-16 22:33

可是,老師,我問得都是現(xiàn)實操作呀?,F(xiàn)實操作是怎么樣的?

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 22:37

您好,現(xiàn)實操作中,在我說的基礎上,多出庫點材料,多產(chǎn)出點成品,銷售不完的,做庫存商品留著下月銷售就行了。下月可以再多出點,或者少出點,保持庫存商品不為負數(shù)即可,全由您把握了。

東梅 追問

2018-08-16 22:43

就是把入庫的庫存商品數(shù)做多一些,然后可以通過領料把這個數(shù)據(jù)做大,材料不夠的話,就可以暫估原材料入賬。

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 22:45

您好,對的,您理解很正確。

東梅 追問

2018-08-17 07:39

老師,在實務工作中,這個領料出來都做成產(chǎn)成品嗎?真的不用考慮半成品嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-17 08:42

您好,也不是的,可以考慮半成品的,與上面的多領料,少領料,是一樣的道理的。只不過簡化起見,假設半成品為0的。

東梅 追問

2018-08-17 08:44

實際上,就是沒有核算半成品?

東梅 追問

2018-08-17 08:45

老師,你說的和上面多領料和少領料是一樣的道理,什么意思呀?

王雁鳴老師 解答

2018-08-17 09:05

您好,是的,如果沒有半成品(不是在產(chǎn)品?。?,就不需要考慮的,如果考慮半成品的話,半成品也需要完工入庫,再生產(chǎn)時再出庫的。

東梅 追問

2018-08-17 09:15

老師,我說得就是要不要考慮在產(chǎn)品

王雁鳴老師 解答

2018-08-17 09:17

您好,哦,所以說要先搞清楚是在產(chǎn)品,還是半成品,這兩個不一樣的。一般外賬簡化起見,不考慮在產(chǎn)品成本的,視同當月生產(chǎn),當月全部完工入庫的。

東梅 追問

2018-08-17 09:35

額???老師,我一直想問得就是要不要考慮在產(chǎn)品,但是我把半成品和在產(chǎn)品混淆了。那么,老師前段時間給我解答得對不對?
現(xiàn)在,我都迷糊了!

東梅 追問

2018-08-17 09:40

老師,外賬成本這塊,要不要考率在產(chǎn)品?是不是把人工和費用都入產(chǎn)成品成本?根據(jù)倒推出來的主營業(yè)務成本,對于領出來的原材料是全部入產(chǎn)成品的成本最后轉(zhuǎn)入庫存商品?還是可以入一部分材料成本?

王雁鳴老師 解答

2018-08-17 09:53

您好,明白了,現(xiàn)在總結一下,前段時間的回答就不要管它了,如果是外賬,如果是假的,不需要考慮在產(chǎn)品,如果是外賬,是真實的,肯定按實際情況處理的,有在產(chǎn)品的,就按有處理,沒有的按沒有處理。

東梅 追問

2018-08-17 09:57

嗯。老師,如果不考慮在產(chǎn)品,人工,費用都入產(chǎn)成品成本嗎?那么對于領出的原材料也都入產(chǎn)成品成本嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-17 09:59

您好,是的,是的,全部入產(chǎn)成品成本。

東梅 追問

2018-08-17 09:59

好的!謝謝老師的耐心解答!

王雁鳴老師 解答

2018-08-17 10:00

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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您好,沒事,您請?zhí)釂?,謝謝。
2018-08-16 22:23:19
同學 你好 請問什么問題
2018-11-14 09:55:16
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
我們公司2021年以176000元處置了一輛車,增值稅22880元,處置的時候顯示車輛原值:234513。27元,累計折舊是211061。94元,處理這輛車應該怎么處理這筆業(yè)務 2024-05-05 15:40 你好,同學 借:銀行存款 176000%2B22880 累計折舊是211061.94貸:固定資產(chǎn)234513.27應交稅費-應交增值稅-銷 22880 資產(chǎn)處置損益====等于差額
2024-05-05 16:31:14
同學你好:這個看你個體經(jīng)營范圍有什么,盡量以企業(yè)管理咨詢這種稅目開,稅務監(jiān)管重點是你是否有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生,所以你要寫明服務內(nèi)容,比如委派人員名單,主要工作內(nèi)容等都要詳細寫明在合同或者合同附件中。
2021-07-09 17:36:51
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