
以往付供應(yīng)商錢是,借,應(yīng)付賬款,貸銀行存款。這次供應(yīng)商給打款會計(jì)分錄,借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款是不對吧。應(yīng)該借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款對嗎?
答: 應(yīng)該借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款
有家供應(yīng)商,去年預(yù)付了一點(diǎn)款,然后期初建賬的時(shí)候并沒有把沒有付款的尾款列進(jìn)去,現(xiàn)在付尾款,我要借應(yīng)付賬款,貸銀行存款么?
答: 您好!不行的。你這個(gè)建賬的時(shí)候沒有把尾款列進(jìn)去,就肯定還有一個(gè)科目金額不對。要找出來,才能做正確的分錄。不然你這個(gè)應(yīng)付賬款永遠(yuǎn)不平。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我做的內(nèi)賬,問一下:同一個(gè)供應(yīng)商,我們公司買了一個(gè)機(jī)器應(yīng)付賬款6400用銀行存款付了,另外買了配件應(yīng)付6990沒有付。請問:借方應(yīng)付賬款6400和貸方應(yīng)付賬款6690能不能合并,直接是貸方590?
答: 你好!要分開做才可以


695131001 追問
2018-08-15 09:30
宋生老師 解答
2018-08-15 09:31
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2018-08-15 09:49
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2018-08-15 10:02