
預(yù)付賬款期初余額少記了3000,但是銀行存款余額是對的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
答: 您好!這個要看當(dāng)時預(yù)付賬款的對方科目是什么。 你少計了3000,銀行存款沒錯,肯定還有一個科目是錯的。要找到這個科目才行。
企業(yè)銀行存款的賬面余額與銀行對賬單余額因未達(dá)賬項存在差額時,企業(yè)應(yīng)按照銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)整銀行存款日記賬。
答: 你好 這個是錯誤的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司由在未辦證之前有一筆應(yīng)付帳款14萬元,辦證后在建帳時沒有將這筆款未列入在應(yīng)付帳款期初數(shù)據(jù)中,幾個月后這筆14萬的款又通過公司銀行存款公戶支付,會計將這筆付14萬付款做為預(yù)付帳款,借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款,但事實不是這樣的,現(xiàn)在這筆款該怎樣調(diào)整?
答: 您好!您為什么會有這筆呢?肯定是有什么業(yè)務(wù)發(fā)生才有的呃,補充計入這筆業(yè)務(wù)。

