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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2015-05-13 13:22

答案是B\D

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答案是B\D
2015-05-13 13:22:39
您好! 先暫時(shí)估價(jià)入帳, 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 材料發(fā)票來(lái)了之后 1.先把之前估價(jià)入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時(shí)先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時(shí)先估的) 紅字 2.重新做個(gè)分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付帳款
2016-03-23 13:09:54
你好,應(yīng)是應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款(A公司),如果暫估發(fā)生不是很頻繁,也可以用一個(gè)暫估應(yīng)付款,然后用表格做附件
2019-01-31 11:22:49
你好,可以按這樣賬務(wù)處理: 暫估入庫(kù)時(shí):   借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款   拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫(kù)的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))     貸:應(yīng)付賬款
2019-06-08 08:09:09
你好,是提前支付和欠貨款的是嗎
2019-11-02 19:55:23
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