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送心意

蔣老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-13 14:58

你好,金額不大,可以直接入銷售費(fèi)用

蔣老師 解答

2018-08-13 14:59

你好,可以直接入銷售費(fèi)用的

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:08

好的,公司有2種不同的業(yè)務(wù),一種是進(jìn)貨銷售,一種是收水費(fèi),都可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù),那入賬時(shí)是不是要區(qū)分開(kāi)?進(jìn)貨銷售有差價(jià)

蔣老師 解答

2018-08-13 15:10

是的,收入和成本下面可以建明細(xì)區(qū)分一下

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:12

假如我做進(jìn)銷的商品分錄,入庫(kù)時(shí)是按照進(jìn)價(jià)入庫(kù)還是銷售價(jià)入庫(kù)呀?那差價(jià)是做哪個(gè)科目呀

蔣老師 解答

2018-08-13 15:14

銷售的時(shí)候是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)商品是計(jì)入主營(yíng)業(yè)成本。期末收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)損益了到利潤(rùn)

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:18

我這么做的,按照賣價(jià)入庫(kù),借庫(kù)存商品140000貸應(yīng)付賬款80000貸商品進(jìn)銷差價(jià)60000?

蔣老師 解答

2018-08-13 15:24

你這個(gè)是沒(méi)對(duì)的 
購(gòu)進(jìn)時(shí), 
借:庫(kù)存商品 80000 
  貸:應(yīng)付賬款  80000 
銷售時(shí), 
借:應(yīng)收賬款  140000 
  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
如果是一般納稅人還需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:24

銷售就是,假如銷售一半借銀行存款70000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入67961.17貸應(yīng)交稅金2038.83。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000。庫(kù)存商品70000?

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:27

借商品進(jìn)銷差價(jià)30000貸主營(yíng)業(yè)成本30000?

蔣老師 解答

2018-08-13 15:27

你銷售一半的商品,就結(jié)轉(zhuǎn)一半商品的主營(yíng)成本35000,不是全部直接結(jié)轉(zhuǎn)

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:31

我看別人這么做的,然后在做個(gè)借商品進(jìn)銷差價(jià)貸主營(yíng)業(yè)成本,

蔣老師 解答

2018-08-13 15:32

那樣不對(duì)呢,購(gòu)買的時(shí)候入庫(kù)存商品。銷售確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售數(shù)量對(duì)應(yīng)的成本

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:32

但是銷售并沒(méi)有全部銷售完呢?做借應(yīng)收賬款140000貸主營(yíng)業(yè)收入?

蔣老師 解答

2018-08-13 15:35

銷售一半肯定就只是確認(rèn)收入70000

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:42

借應(yīng)收賬款140000貸主營(yíng)業(yè)收入 
67961.17貸應(yīng)交稅金2038.83貸庫(kù)存商品?

蔣老師 解答

2018-08-13 15:44

借應(yīng)收賬款70000 
貸主營(yíng)業(yè)收入67961.17 
貸應(yīng)交稅金2038.83 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  40000 
        貸:庫(kù)存商品 40000

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:46

借銀行存款70000吧?不是應(yīng)收賬款?

蔣老師 解答

2018-08-13 15:47

都是可以的啊,同時(shí)做一筆 
借:銀行存款 70000 
  貸:應(yīng)收賬款 70000 
過(guò)一遍往來(lái)方便以后查詢往來(lái)賬

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:50

哦,謝謝,還有一個(gè)問(wèn)題是,分兩種方式收費(fèi),一次是一次性收回錢,一次是不收錢,相當(dāng)于租給別人,每個(gè)月收費(fèi),他又一次性充了錢,像手機(jī)話費(fèi)那樣,這些是不是都要分開(kāi)記?感覺(jué)快算糊涂了

蔣老師 解答

2018-08-13 15:52

收到錢的時(shí)候比如租金每月1000,一次性收了一年12000的錢 
借:銀行存款 12000 
貸:預(yù)收賬款 12000 
每月確認(rèn)收入 
借:預(yù)收賬款 1000 
    貸:營(yíng)業(yè)收入 1000

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:53

或者我直接不分,因?yàn)樯婕?種收入,都是混在一起的,他用完錢就要自動(dòng)充錢的,也算是主營(yíng)業(yè)收入?

蔣老師 解答

2018-08-13 15:55

收入是按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的,即按月確認(rèn),和什么時(shí)候收款付款關(guān)系不大的

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 15:59

明白了,謝謝??!

蔣老師 解答

2018-08-13 15:59

不客氣,祝工作順利!天天開(kāi)心!

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 16:18

應(yīng)交增值稅應(yīng)交銷項(xiàng)稅,在貸方,是表示未交的稅嗎?上個(gè)月第一次開(kāi)票就做的這個(gè)科目?年底科目不是貸方一直有余額?以前做的無(wú)票收入就是貸的應(yīng)交增值稅,說(shuō)小規(guī)模不需要計(jì)提?

蔣老師 解答

2018-08-13 16:24

需要按月或者季度申報(bào)增值稅的,繳納的時(shí)候 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
     貸:銀行存款

墨墨子 追問(wèn)

2018-08-13 16:56

但是上個(gè)月,這個(gè)銷項(xiàng)稅沒(méi)有交,是還沒(méi)到季度嗎?現(xiàn)在不交,以后也要交的是嗎?

蔣老師 解答

2018-08-13 16:57

是的 啊,看你們核定的是按季度還是月交的,早晚都得交,

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你好 為什么要這樣做
2019-09-18 09:57:26
是的
2017-05-08 10:53:26
您好 把重復(fù)入賬的分錄做紅字沖銷就好了
2019-10-22 11:31:04
你好,金額不大,可以直接入銷售費(fèi)用
2018-08-13 14:58:27
計(jì)入庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付帳款
2018-03-29 10:00:40
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