
我們公司報銷差旅費,如果只有交通費有發(fā)票,餐飲費和住宿費都按照公司標準來報,沒有發(fā)票,這樣可以嗎
答: 您好!沒有發(fā)票的,只能在工資核算時補貼到報銷人工資里面來入賬。
我們公司報銷差旅費,如果只有交通費有發(fā)票,餐飲費和住宿費都按照公司標準來報,沒有發(fā)票,這樣可以嗎?稅務(wù)局可以讓稅前抵扣嗎?
答: 這樣不可以,不能稅前扣除。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工出差了,沒有餐費發(fā)票和住宿發(fā)票,只有來回車票,但是公司有補助,差旅費報銷單子里面沒有餐費發(fā)票和住宿發(fā)票可以嗎?
答: 你好,需要有發(fā)票,補助可以沒有發(fā)票
員工出差報銷填寫差旅費報銷單,其中有個補助列,這個補助按公司的標準給予補助,員工可以不用發(fā)票來報銷對嗎?請問哪些項目可以不要發(fā)票,餐費、交通費、住宿費都可以嗎?
員工出差,住宿費有發(fā)票,餐費沒有發(fā)票可以做差旅費補助嗎?每天多少錢的標準有沒有要求。就是餐費這部分沒有發(fā)票,按餐費補助報銷給他

