
請(qǐng)問去年期初建賬的時(shí)候應(yīng)收賬款期初數(shù)做錯(cuò)了 現(xiàn)在怎們調(diào)整,實(shí)際情況是去年5月份時(shí)是A公司欠我方1萬 但是應(yīng)收賬款期初數(shù)設(shè)置的是0 現(xiàn)在客戶打錢來了 我該怎們?nèi)胭~?
答: 首先調(diào)整建賬數(shù)據(jù),使應(yīng)收賬款余額1萬。然后收款、沖賬。
你好,老師,我想問下報(bào)關(guān)金額和實(shí)際收匯金額一年的累計(jì)差額由6萬美金,當(dāng)年總報(bào)關(guān)金額490萬,我那個(gè)差額該怎么入賬比較合適,由于前面幾年沒調(diào)整,造成現(xiàn)在應(yīng)收款多出了9萬
答: 你這個(gè)是匯兌損益產(chǎn)生的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建賬的時(shí)候應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)錄錯(cuò),多錄入5000,怎么調(diào)整
答: 你好,期初數(shù)錯(cuò)誤需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的


陽光 追問
2018-08-10 15:00
岳老師 解答
2018-08-10 15:01