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羅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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附表二20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”
2018-08-08 14:27:15

"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報(bào)關(guān)單金額沒有錯(cuò),這單出口也沒有正式申報(bào),只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進(jìn)行申報(bào)。
如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號(hào)信息進(jìn)行申報(bào)。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號(hào)也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10

你好和當(dāng)期其他收入合并申報(bào)的
2019-11-12 13:10:33

答疑原來也不及時(shí)的
2017-08-17 19:17:47

你好,你單位是購買方嘛,當(dāng)時(shí)認(rèn)證的是退稅勾選嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-10-25 17:06:43
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