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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-08 08:28

你好,暫估材料主要是為了控制利潤情況 
倒推的成本是結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本金額

東梅 追問

2018-08-08 08:35

老師,這個(gè)倒推的成本是結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,但是這個(gè)成本不是可以確定的嗎?因?yàn)殇N售額有多少就可以知道這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本呀。 
這倒推出來的主營業(yè)務(wù)成本又和暫估原材料有什么關(guān)系?

鄒老師 解答

2018-08-08 08:37

你好,這里的成本不是根據(jù)銷售數(shù)量*單位貨物成本計(jì)算的 
而是根據(jù)需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額反推的 
成本=收入——費(fèi)用——收入*利潤率 
計(jì)算了成本是多少,已知人工,制造費(fèi)用,就可以計(jì)算出需要領(lǐng)用多少材料,就知道需要暫估多少入庫了

東梅 追問

2018-08-08 08:47

老師,這個(gè)收入和成本不是匹配的嗎?萬一我的成本沒有那么多,但是倒推出來的成本很高,這樣通過暫估入庫原材料來領(lǐng)用原材料控制利潤,最后這個(gè)賬上原材料體現(xiàn)出來的庫存和實(shí)際庫存數(shù)會(huì)對(duì)不上呀?

鄒老師 解答

2018-08-08 08:48

你好,為了控制利潤情況,成本是不真實(shí)的,并不是按銷售數(shù)量*單位貨物成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn) 
而是根據(jù)利潤總額反推需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額的

東梅 追問

2018-08-08 08:51

還有,最后倒推出來的成本會(huì)不會(huì)不需要暫估原材料入庫?就是說賬上原材料的庫存足夠領(lǐng)用。如果是這樣的話,那么像那些原材料貨到單未到的,該怎么入賬

鄒老師 解答

2018-08-08 08:52

你好,如果賬面有足夠原材料,就不需要暫估的  
如果是材料到了發(fā)票沒有到,是需要做暫估入庫的

東梅 追問

2018-08-08 09:11

賬面有足夠原材料,不需要暫估,那么貨到單未到的又要暫估入庫,這不是矛盾了嗎?

鄒老師 解答

2018-08-08 09:13

你好,是在沒有足夠材料的 情況下,需要暫估 
但是有貨到發(fā)票沒到的情況下,也需要暫估的  
是兩種不同的情形

東梅 追問

2018-08-08 09:21

老師,在沒有足夠材料的情況下需要暫估,如果這個(gè)材料貨未到單未到,也可以暫估嗎?

鄒老師 解答

2018-08-08 09:22

你好,貨到發(fā)票沒有到才可以暫估的

東梅 追問

2018-08-08 10:10

老師,在沒有足夠的材料,貨沒到單沒到,那怎么辦呢?怎么來通過成本控制利潤?

鄒老師 解答

2018-08-08 10:14

你好,你可以做無票購進(jìn)處理

東梅 追問

2018-08-08 10:16

什么是無票購進(jìn)處理呀?怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2018-08-08 10:18

你好,就是購進(jìn)貨物,對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票 
借;庫存商品   貸;庫存現(xiàn)金等科目

東梅 追問

2018-08-08 10:19

老師,貨和票都沒有到,做購進(jìn)處理,這不是虛的嗎?

東梅 追問

2018-08-08 10:20

老師,還有一個(gè)問題,我是不是可以這樣理解“這個(gè)倒推出來結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本不是真實(shí)的?最后這個(gè)賬上原材料庫存和實(shí)際庫存多少都有點(diǎn)出入”

鄒老師 解答

2018-08-08 10:23

你好,有的企業(yè)為了控制利潤,或做虛假購進(jìn)分錄 
是的,不是真實(shí)的,真實(shí)的就沒有控制利潤的說法了 
真實(shí)的就利潤是多少就是多少,無法通過成本調(diào)節(jié)的

東梅 追問

2018-08-08 10:28

非常感謝老師的耐心解答!

鄒老師 解答

2018-08-08 10:30

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,暫估材料主要是為了控制利潤情況 倒推的成本是結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本金額
2018-08-08 08:28:33
這個(gè)是需要考慮的,都要考慮的了
2018-08-11 09:09:43
期初庫存+本期購進(jìn)-期末庫存=本期領(lǐng)用。
2019-07-26 10:56:26
同學(xué)的數(shù)據(jù)目的是什么呢?通入預(yù)計(jì)收入預(yù)測需要多少成本嗎?
2022-03-22 11:30:00
您好,外賬倒推出來的主營業(yè)務(wù)成本,人工,費(fèi)用都確定了,最后通過暫估材料來領(lǐng)出材料的多少,不要考慮半成品分?jǐn)側(cè)斯ぃM(fèi)用了,這樣的前提是半成品上下月數(shù)量穩(wěn)定不變。如果考慮的話,根據(jù)工時(shí)來分配,工時(shí)可以是工作時(shí)間,也可以是工資額。分錄就是把當(dāng)月的工資記入生產(chǎn)成本科目,根據(jù)工資表,借;生產(chǎn)成本-人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。根據(jù)入庫的產(chǎn)成品核算的成本中的材料費(fèi),人工費(fèi),制造費(fèi)用,借:產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本-材料費(fèi),人工費(fèi),制造費(fèi)用。
2018-08-11 14:47:08
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