
老師,我6月份有一筆材料做了暫估,本以為可以開票的,但是后來老板告訴我說這批材料是以前倉庫里就有的,不是外面購買的,但我以前的賬上已經(jīng)沒有這批材料的數(shù)據(jù)了,那這樣我該怎么處理呢?暫估沖了還要估嗎?如果不估的話我賬上數(shù)據(jù)成負數(shù)了,估了又沒有發(fā)票
答: 金額不大,只有幾百塊,但我感覺這筆業(yè)務我沒法處理了
從a公司購買材料,錢付給a,發(fā)票a開,但是材料從另b倉庫發(fā)過來,這樣操作可以嗎?
答: 你好,這樣的話表面上可以保證三流一致,應該是沒有問題的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
采購購買材料入庫,知道價格,材料入庫后,倉庫只有數(shù)量,月末,倉庫把數(shù)量統(tǒng)計給財務,那財務怎么計算領用材料的成本?
答: 你好,計算出領用數(shù)量,然后乘以價格。


何老師 解答
2018-08-07 15:37
塔寶 追問
2018-08-07 16:49
何老師 解答
2018-08-07 16:51
塔寶 追問
2018-08-07 16:56
何老師 解答
2018-08-07 17:00