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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-07 10:49

你好
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目

四毛呀 追問

2018-08-07 10:56

如果是7月收款并開票,在8月份的時候開了紅字發(fā)票,和藍(lán)字發(fā)票,這樣的話怎么做呢

鄒老師 解答

2018-08-07 10:57

你好,8月份做一筆收入負(fù)數(shù)分錄,然后做一筆銷售正數(shù)分錄

四毛呀 追問

2018-08-07 11:29

具體分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2018-08-07 11:35

你好
7月份
借;銀行存款   貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
8月份 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;銀行存款
借;銀行存款   貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

四毛呀 追問

2018-08-07 13:40

關(guān)于上邊的分錄我有一點的疑問,就是8月份開紅票,然后又重新開了一張發(fā)票,這種情況下,會涉及銀行的變動么?如果都用銀行,會不會造成銀行流水的真實性呢

鄒老師 解答

2018-08-07 13:41

你好,如果你之前7月份開具發(fā)票通過銀行存款核算了,那么開具的負(fù)數(shù)發(fā)票也是銀行存款科目的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 如果收回了發(fā)票,就把收回的和開紅字的2聯(lián)放在一起做賬
2020-07-11 15:20:51
做正數(shù)分錄的 紅字分錄沖銷即可 比如借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 做一筆紅字分錄
2016-05-13 15:02:05
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2018-08-07 10:49:07
你們只做普票的賬就是了
2023-08-23 17:12:38
這邊直接開紅字發(fā)票 記賬聯(lián)做賬。
2020-04-07 10:06:32
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