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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-07 09:58

你好,借;應(yīng)付賬款等科目  貸;原材料   應(yīng)交稅費(進項稅額)
借;原材料  貸;生產(chǎn)成本
做這個分錄

2333333 追問

2018-08-07 10:29

這種跨年度的也是這么處理的?

鄒老師 解答

2018-08-07 10:30

你好,是的,沒有涉及損益科目,可以直接這樣調(diào)整的

2333333 追問

2018-08-07 10:43

應(yīng)交稅費那欄不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,而是直接做到進項稅額里面去嗎?

鄒老師 解答

2018-08-07 10:44

你好,不需要做轉(zhuǎn)出,只需要做購進的進項負數(shù)就是了

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你好,借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額) 借;原材料 貸;生產(chǎn)成本 做這個分錄
2018-08-07 09:58:24
你好,應(yīng)該是先把暫估入庫的分錄,紅字沖回。再按照收到的發(fā)票入賬。
2019-01-09 14:52:11
你好 是銷售方開紅字發(fā)票 你沖成本
2020-04-16 20:20:21
你暫估的時候盡量按照將要開的發(fā)票數(shù)量和金額來暫估
2019-04-11 11:01:00
您好,一般情況下,采購方是不能開經(jīng)字發(fā)票的,需要銷售方開紅字發(fā)票,您開的紅字發(fā)票作廢處理。使用對方給的紅字發(fā)票入賬即可。
2017-11-10 21:41:44
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