你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問
是的,就是那樣做結轉未交增值稅的分錄 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務范圍內 答
親 我去年開通的全盤真賬實訓會計校長VIP班-二十 問
課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權是50萬,已經(jīng)實繳了20萬。但 問
關鍵是當時打款是否備注投資款? 答

合同簽訂采購32噸原材料,但是供應商發(fā)貨發(fā)了33噸,我們按32噸入賬,付款,收到33噸的票,因為長期合作,再下次做采購合同時多做1噸,現(xiàn)在就收到33噸但是入系統(tǒng)是按32噸入的,這個賬怎么做
答: 你好,應該按照33噸入賬才是正確的,如果安札2噸入庫,你的進項要轉出來的,但是進項轉出不能轉回去,所以,這個按照32噸做是不規(guī)范的,除非真的到了32噸,以后也不補了。
公司購買的原材料直接從供應商那里運送至施工現(xiàn)場了,已付款怎么入賬?
答: 借:原材料 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模一般納人,購入原材料,供應商不提供發(fā)票,分錄借原材料,貸應付賬款,對嗎?
答: 你好,沒有發(fā)票,一般不能入賬,入賬了,也不能稅前列支!要作納稅調整的
老師,貨到了票沒到,暫估入庫,借原材料,貸應付賬款暫估。等票到了,能不能不紅沖,直接借應付賬款 暫估 貸應付賬款供應商呢?
沒用那個預付和原材料的科目,1、借:工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸:銀行 這樣做對不對?
老師,早上好!我公司進原材料入庫了未付款,而這個供應商又跟我公司租場地,有水電收入,那我們也納他要用這兩個賬抵消。這個賬什么做
原材料已經(jīng)入庫 已經(jīng)形成暫估 而且賬齡比較長 和供應商溝通之后 這些已經(jīng)確認不開票不付款了 那我怎么平賬處理

