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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-08-05 07:34

這種是可以的了如果,收入和成本配比話,可以的

陽光 追問

2018-08-05 07:49

問題是:已開發(fā)票180萬收入,成本沒有票需要暫估,借方“營業(yè)成本-暫估”、貸方:應(yīng)付賬款,等票來了后紅沖這筆分錄,再按票面內(nèi)容:借方:工程施工-材料費、機械費等,貸方:應(yīng)付賬款、銀行存款等,月末將“工程施工“轉(zhuǎn)入“營業(yè)成本”科目?

袁老師 解答

2018-08-05 08:45

這個如果已經(jīng)暫估,不用結(jié)轉(zhuǎn)的了

陽光 追問

2018-08-05 08:48

不暫估,收入和成本不匹配?本月只有收入,沒有成本,可以嗎?

袁老師 解答

2018-08-05 09:09

是的,不合適的了呢

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這種是可以的了如果,收入和成本配比話,可以的
2018-08-05 07:34:02
發(fā)生的成本現(xiàn)通過工程施工科目歸集后,再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本里面。等開具發(fā)票做收入的時候轉(zhuǎn)成本進(jìn)去,這樣收入成本可以配比
2018-10-29 10:29:36
你好! 可以的
2018-12-15 17:16:10
你好!可以的。你可以這樣。一般沒問題。
2017-09-25 14:00:28
您好,不一定的,看您自己處理賬務(wù)的情況了,可以的。
2018-04-21 17:17:39
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