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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-07-30 11:31

借原材料--暫估貸:應付賬款

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借原材料--暫估貸:應付賬款
2018-07-30 11:31:03
進項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2018-07-10 17:52:12
你這個有暫估選項的,同學
2019-06-11 14:24:53
你好,同學。 你發(fā)票和之前暫估是否有差額,如果沒有,直接作附件處理。 如果有差額,之前的入庫沖紅,重新再按發(fā)票金額入庫處理的。
2020-04-30 17:38:45
暫估入庫的明細賬的金額與ERP記賬憑證金額是一樣的,按這個金額登記明細賬
2017-08-23 16:13:59
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