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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-28 17:16

你好!計入銷售費用就可以了。

親學(xué)生 追問

2018-07-28 17:17

原始憑證寫個說明附上就可以了是吧

宋生老師 解答

2018-07-28 17:47

你好!是的。但是你這種方式,因為沒有發(fā)票,不能稅前扣除。如果你想稅前扣除,就要開紅字沖減。

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你好!計入銷售費用就可以了。
2018-07-28 17:16:40
你好,這個應(yīng)該是答案有誤
2021-12-02 09:01:58
你好,我傾向于列入“其他應(yīng)收款-代墊費用”
2018-10-03 10:57:22
借:銷售費用 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款 。你的這一筆分錄,應(yīng)該是 借:銷售費用 貸:應(yīng)收賬款。小規(guī)模進項不得抵扣。 你應(yīng)該交的增值稅稅,是你這筆分錄 里面的應(yīng)交稅費。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-01-14 13:42:02
是的,是這樣的,你這個說沒有問題,
2020-01-11 11:28:23
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