
17年12月30日前,我們公司是一個股東甲,18年進入另1個股東乙,乙股東18年前是我們的合作伙伴,欠我們公司150萬,經(jīng)雙方協(xié)商,乙股東欠款改為100萬,會計18年1月份計入“應收賬款--乙 100萬”,18年2月份-6月份乙股東分別還款55萬,會計做了沖銷應收賬款的業(yè)務,現(xiàn)公司要求這55萬作為甲股東的墊資款,如何記賬?
答: 你好,沖回沖銷的應收賬款,但這個要形成董事會決議,而且這個決議要在乙向打款前就形成,并且,這個打款起碼沒有注明是歸還欠款或者貨款的字,否則不能這樣沖紅的。
應收賬款的增加應該記入借方還是貸方
答: 你好,應收賬款是資產(chǎn)科目,增加計入借方的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,請問記入了期初數(shù)的應收賬款,后來收到了,怎么處理呢?
答: 你好 借銀行存款貸應收賬款 你們期初應該是掛的應收賬款借方的


靜出智慧 追問
2018-07-28 11:05
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徐阿富老師 解答
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2018-07-28 13:21