
17年有稅控服務(wù)發(fā)票未全額抵扣增稅的己做了費(fèi)用也己結(jié)轉(zhuǎn)了利潤,到18年如要抵扣的話,帳面上如何處理
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 做上面的分錄調(diào)整,就可以了
17年有筆稅控費(fèi)未抵扣直接做了費(fèi)用進(jìn)了利潤,那18年要抵扣的話,帳面上做了借方應(yīng)交稅金一減免稅后那這科目余額表上不一直有這借方余額嗎,還是借方做應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅
答: 你好,在沒有銷項(xiàng)稅額時,這個余額確實(shí)存在的,沒關(guān)系的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計(jì)入管理費(fèi)用的稅控盤費(fèi)用,那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢,比如,之前應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是30000,后面實(shí)際18年支付了28000,申報(bào)增值稅時抵扣了17年的2000,已經(jīng)跨年度了呀,那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。


W-TAO 追問
2018-07-28 08:06
W-TAO 追問
2018-07-28 08:31
蔣飛老師 解答
2018-07-28 08:38
蔣飛老師 解答
2018-07-28 09:19
W-TAO 追問
2018-07-28 09:48
W-TAO 追問
2018-07-28 09:49
蔣飛老師 解答
2018-07-28 10:17
W-TAO 追問
2018-07-28 12:00
蔣飛老師 解答
2018-07-28 12:07