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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-27 17:04

你好,你這邊是銷售方?

聆聽暮色 追問

2018-07-27 17:06

是的

鄒老師 解答

2018-07-27 17:07

你好,紅沖是做銷項負數(shù),稅款不會退回,負數(shù)可以起到少交增值稅的作用

聆聽暮色 追問

2018-07-27 17:09

就是可以減少銷項稅額是嗎?

鄒老師 解答

2018-07-27 17:10

你好,是的,紅字銷項發(fā)票是抵消正常銷項發(fā)票的稅額,可以起到少交增值稅的作用的

聆聽暮色 追問

2018-07-27 17:11

好的,明白了,謝謝老師!

鄒老師 解答

2018-07-27 17:11

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,你這邊是銷售方?
2018-07-27 17:04:46
你好;退稅勾選?你之前申報沒有做進項稅額上面抵扣欄次,這個所以選擇是未抵扣
2021-11-11 17:00:36
您好!你已經(jīng)認證了,就不用退了。
2018-06-01 14:58:47
您好,不可以,根據(jù)國稅總局公告2016年第47號《國家稅務總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》規(guī)定:“增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:……銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。” 因此,對不符合以上紅字發(fā)票開具范圍規(guī)定,僅因超期未認證原因是不允許專用發(fā)票沖紅的。
2018-12-13 11:13:12
客戶已經(jīng)抵扣了的發(fā)票紅沖后,不需要退回來
2022-11-09 10:54:14
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