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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-26 16:19

7月補(bǔ)開6月份的發(fā)票怎么對應(yīng)放憑證下面,

仰望星空 追問

2018-07-26 16:20

按實(shí)際發(fā)生應(yīng)放在6月份憑證下面,但是按開票日期應(yīng)在7月份,但是7月份如何賬務(wù)處理?

鄒老師 解答

2018-07-26 16:20

你好,7月份開具發(fā)票就放在7月份處理的

仰望星空 追問

2018-07-26 16:24

6月份未開票已經(jīng)做未開票收入申報(bào)增值稅

仰望星空 追問

2018-07-26 16:25

請教老師,7月份開具發(fā)票財(cái)務(wù)賬怎么做憑證?

鄒老師 解答

2018-07-26 16:26

你好,沖銷上月收入分錄,然后做銷售分錄

仰望星空 追問

2018-07-26 16:28

6月份已經(jīng)記賬,借:應(yīng)收賬款     貸 :主營業(yè)務(wù)收入   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額,7月份怎么做憑證

鄒老師 解答

2018-07-26 16:30

你好 
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款 
然后再做銷售分錄 借:應(yīng)收賬款 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額

仰望星空 追問

2018-07-26 16:32

哦,把6月份未開票的憑證沖回,7月份做銷售分錄,那么憑證下面的附件出庫單還要放在7月份憑證下面嗎?

鄒老師 解答

2018-07-26 16:36

你好,可以這兩筆分錄共用發(fā)票

仰望星空 追問

2018-07-26 16:36

7月份的憑證應(yīng)該只放發(fā)票吧

鄒老師 解答

2018-07-26 16:38

你好,是的,只需要放負(fù)數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票

仰望星空 追問

2018-07-26 16:46

請教老師,沖銷上月憑證能否同方向:借:應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù)  貸 :主營業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額-負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-07-26 16:46

你好,可以這樣處理 
沖銷可以是相同分錄,金額負(fù)數(shù) 
或相反分錄,金額正數(shù)

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相關(guān)問題討論
7月補(bǔ)開6月份的發(fā)票怎么對應(yīng)放憑證下面,
2018-07-26 16:19:07
您好!關(guān)鍵是你自己難以解釋。如果你真的很擔(dān)心,就不要在那里做了
2017-08-29 13:49:51
你好 可以 真實(shí)的業(yè)務(wù) 寫了費(fèi)用報(bào)銷單可以轉(zhuǎn)款
2019-11-19 16:50:31
現(xiàn)在稅務(wù)要求個(gè)體工商戶也是需要建賬核算的。
2018-08-10 14:41:37
三月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 開了發(fā)票的當(dāng)月借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-06-11 15:52:27
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