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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-25 16:40

你好 
借;管理費用   貸;銀行存款  應(yīng)付賬款 
應(yīng)當(dāng)按30000開具發(fā)票才是的

瀟灑小姐 追問

2018-07-25 16:42

我們是事業(yè)單位,好像和你說的不太一樣

鄒老師 解答

2018-07-25 16:43

你好,那把借方改成事業(yè)支出就是了

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你好 借;管理費用 貸;銀行存款 應(yīng)付賬款 應(yīng)當(dāng)按30000開具發(fā)票才是的
2018-07-25 16:40:59
你好,借固定資產(chǎn)一設(shè)備27000,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)4320,貸銀行存款25000,預(yù)付賬款2000
2018-12-05 17:57:24
您好 借:固定資產(chǎn)27000 貸0:預(yù)付賬款 20000 銀行存款 7000
2018-12-05 18:17:02
返還的2700可以計入營業(yè)外收入
2019-02-23 09:57:27
同學(xué)你好 這個可以付款的時候一塊開
2021-10-18 13:27:17
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