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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-24 11:44

你好  
6  借;銀行存款   貸;預(yù)收賬款  12600 
7借;預(yù)收賬款  12000    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

LL 追問

2018-07-24 12:04

那老師 6月付了7000 7月開票開了10000還剩3000未付咋做啊又

鄒老師 解答

2018-07-24 12:07

你好 
6借;預(yù)付賬款   貸銀行存款  7000 
7借;庫(kù)存商品等科目  貸;預(yù)付賬款  10000 
沒有付的體現(xiàn)在預(yù)付賬款期末貸方余額,表示應(yīng)付未付款項(xiàng)

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你好 6 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 12600 7借;預(yù)收賬款 12000 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-07-24 11:44:58
你好 那你就做 借應(yīng)收賬款2000-貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款18000 營(yíng)業(yè)外支出2000 貸應(yīng)收賬款20000
2020-06-28 09:56:08
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 差額掛應(yīng)收賬款科目上
2020-01-02 10:13:59
根據(jù)銷售單位制定的銷售政策,計(jì)入銷售費(fèi)用就是了。
2022-02-11 17:31:16
可以做金額為紅字的會(huì)計(jì)分錄
2018-12-24 11:27:47
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