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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-24 10:59

你好,核定征收時沒發(fā)票可以直接做,不用以借款形式的,你現(xiàn)在還是核定征收的話可以轉(zhuǎn),如果是費用,直接做管理費用等。

毛毛 追問

2018-07-24 11:50

現(xiàn)在都是查賬征收

毛毛 追問

2018-07-24 11:51

以前報表其他應付款掛著一百多萬紅數(shù)

徐阿富老師 解答

2018-07-24 12:06

你好,除非你能取得當時老板付出去這些款的依據(jù),不然是沒法轉(zhuǎn)到費用里去的了。

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你好,核定征收時沒發(fā)票可以直接做,不用以借款形式的,你現(xiàn)在還是核定征收的話可以轉(zhuǎn),如果是費用,直接做管理費用等。
2018-07-24 10:59:18
你好,其他應付款負數(shù),也就是其他應收款,這個是需要找老板收回才是的
2018-08-01 19:41:54
你好 ; 核定的話? 應付賬款你掛那么多 借方干啥。? ?貨物都是到了。 做 :借庫存商品貸應付賬款。? 你要有合理發(fā)票哈 。不然你所得稅會增加繳納很多的??
2021-10-19 15:26:39
是的,掛其他應付款,也可以走現(xiàn)金
2020-04-21 22:10:47
這個金額太大啊,你這個做周轉(zhuǎn)金這個也不合理啊,法人沒有用于公司么,
2019-12-12 17:35:02
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